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    經開區財政審計局多措并舉開展財會監督工作

    時間:2023-09-18     

    為貫徹習近平總書記關于財會監督工作的重要批示指示和重要論述精神,落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強財會監督工作的意見》,根據自治區、銀川市財政部門關于開展財會監督專項行動工作要求及相關會議精神,經開區財政審計局高度重視,積極部署安排,認真落實工作要求,結合經開區實際,組織對直屬國有企業扎實開展財會監督專項檢查。

    一是強化認識,及時傳達學習《意見》精神。組織各公司及時傳達學習《關于進一步加強財會監督工作的意見》精神和工作要求,準確理解和把握新時期財會監督工作的時代要求、職能定位、重點任務,依法履行好財會監督工作職責,成立財會監督工作領導小組,起草印發了《印發<關于進一步加強財會監督工作的若干措施>的通知》,要求各部門(單位)及所屬國有企業,加強對本單位經濟業務、財務管理、會計行為的日常監督,促進持續提升財會信息質量和內控監督機制。

    二是精準監控,精心組織財會監督工作。印發《經開區財審局關于開展所屬國有企業財會監督專項檢查工作的通知》,明確檢查范圍、內容、方式和步驟,通過自查自糾和專項檢查強化國有企業財會監督工作。組織開展國有企業對外投資績效評價和技改專項資金績效評價,強化績效管理,從而進一步完善國企對外投資和財政專項使用緊扣檢查重點,分階段有序推進,進一步嚴肅經開區所屬國有企業財經紀律,維護財經秩序,切實履行出資人監督管理職責,確保高質量完成財會監督專項行動工作。

    三是提升效能,切實履行出資人監管職責。通過開展國企對外投資及專項資金績效評價,完善企業對外投資管理制度,逐步建立健全投資損失防范機制和責任追究制度,促進企業投資工作規范化,加強企業財務風險監控。

    四是強化內審,壓實國企內部監管職責。通過印發《加強直屬國有企業內部審計監督的通知》,督促國有企業開展內部審計,通過開展經濟責任審計,進一步規范過程監督與控制、審計結果審核與驗收、審計質量評估與處理,強化企業內部審計,完善內控機制,開展監管企業領導人員經濟責任審計。

    五是健全制度,多角度深化財會監督。印發《關于進一步加強直屬國有企業應收及預付款項管理的通知》,起草《暫付款化解方案》等多舉措,逐步加強各單位財務工作隊伍建設,促進其更新知識結構,提高專業技能和綜合素質,進一步提高財務會計工作的信息化水平。

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